目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分
2022年部门预算公开表
一、2022财政拨款收支预算总表
二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2022年政府采购预算表
十、2022年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
我单位的职能职责是承接鄂尔多斯市公共资源交易中心“五位一体”考核相应工作;负责加强党的建设和领导班子、干部队伍建设;负责全面加强党风廉政建设;负责加强与地方党委、政府及有关部门沟通配合,主动服务,争取支持;承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务,配合做好远程异地评标工作;加强交易平台建设,为进场交易活动提供相关服务及场内管理;为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持;对进场开展交易活动的代理机构、评审专家进行管理、评价;负责进场交易项目见证服务工作;协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作;配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉;完成市交易中心党组和地方党委、政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员基本情况
2022年鄂尔多斯市公共资源交易中心所属鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。
(一)机构基本情况
鄂尔多斯市公共资源交易中心所属鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
(二)人员基本情况
2022年编制数为21人。其中行政编制人数0人,事业编制21人。2021年末财政供养人员实有人数21人,比上年净增加1人,其中在职人员21人,比上年净增加1人,其原因是因工作需要调动人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 429.85万元,比上年预算增加
53.31 万元,增长14.16 %,增加主要是由于政府采购评标场地标准化建设。
支出预算 429.85万元,比上年预算增加53.31万元,增长14.16%,增加主要是由于政府采购评标场地标准化建设。
(一)2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入429.85万元,其中:一般公共预算拨款收入
429.85 万元,占比100.00 %;政府性基金预算拨款收入
0.00 万元,占比0.00 %;事业收入 0.00 万元,占比 0.00 %;事业单位经营收入 0.00 万元,占比 0.00 %;,其他收入 0.00 万元,占比 0.00 %;上年结转 0.00 万元,占比 0.00 %,用事业基金弥补的收支差额 0.00 万元,占比 0.00 %。
(二)2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出429.85万元,其中:基本支出
344.85 万元,占比80.23 %;项目支出 85.00 万元,占比19.77 %;事业单位经营支出 0.00 万元,占比 0.00 %。
主要用于单位正常运转支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算429.85 万元,包括:一般公共预算财政拨款429.85万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,上年结转0.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类356.73万元,比上年预算数增加
48.66万元。增加的主要原因是2021年工资的调整,工资福利费增加。主要用于工资福利、商品和服务方面支出。
2、社会保障和就业类34.06万元,比上年预算数增加1.66万元。增加的主要原因是2021年工资的调整,社会保障和就业费增加。主要用于机关养老、医疗、失业、工伤保险支出。
3、卫生健康类16.31万元,比上年预算数增加1.25万元。增加的主要原因是2021年工资的调整,卫生健康费增加。主要用于事业单位医疗保险支出。
4、住房保障类22.75万元,比上年预算数增加1.74万元。增加的主要原因是2021年工资的调整,住房保障费增加。主要用于住房公积金支出。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0.95 万元,比上年减少2.05万元,下降68.33%。其中:
1、因公出国(境)费用0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。
2、公务接待费0.25万元,比上年预算数增加0.25万元,增长100.00%。增加主要是由于单位运转工作需要。
3、公务用车购置及运行维护费
0.7万元,比上年预算减少2.3万元,下降76.67%。其中,公务用车购置0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.7万元,比上年预算减少2.3万元,下降76.77%。减少主要是由于单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算49.76万元,比上年减少8.29万元,下降14.28%。主要包括以下支出:办公室费4.00万元、邮电费0.30万元、差旅费1.33万元、培训费0.00万元、工会经费2.35万元、福利费4.90万元、公务接待费0.25万元、公务用车维护费0.00万元、办公用房水电费4.35万元、办公用房取暖费6.52万元、办公用房物业管理费11.90万元,其他交通费13.86万元、其他0.00万元。减少主要原因是单位进一步压缩财政预算资金支出。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额23.00万元,其中:政府采购货物预算23.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算85.00万元,占全部项目支出预算的100.00%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末,共有车辆1.00辆, 其中:机要应急车辆1.00辆等,单位价值50.00万元以上大型设备0.00台(套)。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王凌飞 联系电话:04778960010
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表。