2025年度鄂尔多斯市公共资源交易中心
乌审旗分中心预算公开
批复时间:2025年2月12日
公开时间:2025年2月26日
目 录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作;为进场交易活动提供相关服务及场内管理;为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持;为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务;协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作;配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心职责分工,本单位内设机构包括党政综合室、交易管理室、运行保障室、建设工程(产权交易)室、政府采购室、财务室。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见下表:
序号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
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公益一类事业单位
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三、2025年度单位主要工作任务及目标
(一)进一步加强基层党组织建设。围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线,争取创建示范型堡垒支部,加强意识形态、党风廉政建设工作责任落实,做好党纪学习教育、专项整治成果转化落地,进一步推进党建引领交易服务。
(二)进一步推动平台标准化建设。根据《自治区人民政府办公厅关于深入推进改革落实的工作方案》《关于推进全区公共资源交易标准化建设有关意见的通知》等文件要求,积极与旗委、旗政府沟通对接,完善评标场地建设与容量,全面推行工位法评标,完成场所标准化建设。
(三)进一步提升综合服务水平。认真研究落实《内蒙古自治区公共资源交易管理办法》,执行《内蒙古自治区公共资源交易目录(2024年版)》,积极配合落实自治区工程建设“全区一体化”交易系统迭代升级,推进平台数字化转型升级。
(四)进一步推行远程异地评标模式。按照自治区、市有关工作要求,全面推行区内、市内远程异地评标,推广政府采购社代项目远程异地评标,解决评审专家不足,参与频次多等问题。落实派驻纪检组监督建议及社代机构管理评价机制,持续加强社会代理机构管理及交易现场管理。
(五)认真落实优化营商环境工作任务。按照区评及市、旗两级工作要求,继续推进任务落实,按时完成销号。推进落实市交易中心《2024年—2025年优化招标投标领域营商环境工作行动方案》(5.0版)工作任务,切实优化招标投标领域营商环境。
(六)严格落实制度规范,强化协同监管。坚持问题导向,落实自治区、市公共资源交易管理监督办法,沟通落实招标人(采购人)和行业主管部门“现场监督+线上监督”模式,完善音视频刻录存档设施设备,加强电子档案管理,为行业行政监督部门开展监管工作提供更精准的数据支撑。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2025年度收入、支出预算总计243.24万元,与上年相比收、支预算总计各减少 5.83万元,减少2.34%。其中:
(一)收入预算总计243.24万元。包括:
1.本年收入合计243.24万元。
(1)一般公共预算拨款收入243.24万元,与上年相比减少5.83万元,减少2.34%。主要原因一是上年度预算在原有预算基础上上浮3%,本年度未计算浮动额。二是本年度合并招投标业务费和对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目,项目资金比上年减少5万元。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计243.24万元。包括:
1.本年支出合计243.24万元。
(1)一般公共服务(类)支出203.72万元,主要用于单位发放工资以及单位运转各项费用支出等方面。与上年相比减少5.4万元,减少2.58%。主要原因一是上年度预算在原有预算基础上上浮3%,本年度未计算浮动额。二是本年度合并招投标业务费和对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目,项目资金比上年减少5万元。
(2)社会保障和就业(类)预算支出16.07万元,主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比减少1.48万元,减少8.43%。主要原因是上年度预算在原有预算基础上上浮3%,本年度未计算浮动额。
(3)卫生健康(类)预算支出8.38万元,比上年预算数减少0.14万元。主要用于缴纳职工医疗保险。主要减少原因是我中心人员无变化,预算计算上浮比例有所变化,导致卫生健康支出也减少。
(4)住房保障(类)预算支出15.07万元,比上年预算数增加1.19万元。主要用于缴纳职工住房公积金。主要增加原因是职工工资增涨,基数相应增加,导致缴纳比例增加。
2.年终结转结余0万元,主要原因是我单位无结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2025年度收入预算总计243.24万元,包括本年收入243.24万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入243.24万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

图1 收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2025年度支出预算合计243.24万元,其中:
基本支出180.24万元,占74.1%;
项目支出63万元,占25.9%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2 支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2025年度财政拨款收、支总预算243.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少5.83万元,减少2.34%。主要原因:一是上年度预算在原有预算基础上上浮3%,本年度未计算浮动额。二是本年度合并招投标业务费和对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目,项目资金比上年减少5万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算243.24万元,与上年相比减少5.83 万元,减少2.34%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)年初预算数为203.72万元,与上年相比减少5.4万元。其中:
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),年初预算140.72万元,与上年相比减少0.4万元,减少0.28%。变动原因:上年度预算在原有预算基础上上浮3%,本年度未计算浮动额。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),初预算63万元,与上年相比减少5万元,减少7.35%。变动原因:本年度合并招投标业务费和对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目,项目资金比上年减少5万元。
(二)社会保障和就业(类)
社会保障和就业(类)预算支出16.07万元,与上年相比减少1.48万元。其中:
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算15.4万元,与上年相比减少0.17万元,减少1.09%。变动原因:上年度预算在原有预算基础上上浮3%,本年度未计算浮动额。
2.其他社会保障和就业支出预算0.67万元,与上年相比减少1.37万元,减少6.72%。变动原因:一是上年度预算在原有预算基础上上浮3%,本年度未计算浮动额。二是本年度残疾人就业保障金项目列入公用经费。
(三)卫生健康(类)
卫生健康(类)预算支出8.38万元,比上年相比减少0.14万元。减少1.64%。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.24万元,比上年相比减少0.1万元。变动原因:我中心人员无变化,预算计算上浮比例有所变化,导致卫生健康支出也减少。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.14万元,比上年相比减少0.04万元。变动原因:我中心人员无变化,预算计算上浮比例有所变化,导致卫生健康支出也减少。
(四)住房保障(类)
住房保障(类)预算支出15.07万元,比上年相比增加1.19万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算15.07万元,增加1.19万元,增长8.5%。变动原因:职工工资增涨,基数相应增加,导致缴纳比例增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
(一)人员经费163.47万元。主要包括:基本工资49.57万元、津贴补贴47.89万元、奖金8.14万元、绩效工资18.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.4万元、基本医疗保险缴费6.24万元、公务员医疗补助缴费2.14万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金15.07万元等。
(二)公用经费16.77万元。主要包括:办公费1.3万元、手续费0.02万元、邮电费0.5万元、差旅费1.2万元、公务接待费0.06万元、工会经费1.56万元、福利费3.61万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出1.8万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.06万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占97.1%;公务接待费支出0.06万元,占2.9%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.06万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位无车辆购置预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出2万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年无变化。
3.公务接待费预算支出0.06万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2025年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因我单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2025年度预算安排项目3个,项目预算总金额63万元。其中,财政本年拨款金额63万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
具体情况如下:平台运行维护费39万元、党的建设、意识形态、改革调研工作经费5万元、招投标业务费19万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2025年度机构运行经费预算支出16.77万元,与上年相比增加2万元,增长13.54%。主要原因是:人员工资增加导致工会经费、福利费等相应增加。
主要包括以下支出:办公费1.3万元、手续费0.02万元、邮电费0.5万元、差旅费1.2万元、公务接待费0.06万元、工会经费1.56万元、福利费3.61万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出1.8万元等。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2025年度政府采购支出预算总额31.3万元,其中:拟采购货物支出29.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.8万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2025年度填报绩效目标的预算项目3个,公开项目3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算63万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:乌哈娜 联系电话:3159018