2025年度鄂尔多斯市公共资源交易中心
达拉特旗分中心单位预算公开
批复时间:2025年2月12日
公开时间:2025年2月26日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心成立于2011年11月,负责全旗建设工程招标、政府采购和产权交易等公共资源交易综合服务工作。2012年3月正式启动运行,主要职能是:管理和协调达拉特旗公共资源交易市场,承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作,并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务;为交易各方提供场所、平台和相关政策、法规、技术咨询等服务;承担达拉特旗公共资源交易信息化建设工作;承担场内交易日常管理工作;协助建立企业诚信体系;配合各行业主管部门处理招投标活动中的投诉质疑。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括综合部、财务部、交易管理部、运行保障部、建设工程交易部、政府采购(产权)交易部共计6个部室。本单位无下属单位
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心。详细情况见下表:
序号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
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公益一类事业单位
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三、2025年度单位主要工作任务及目标
(一)强化党建引领。一是深化党建品牌创建工作,继续完善支委辅岗工作模式,细化党建引领的具体措施,将党建与业务工作全面融合,共同发展。二是强化全面从严治党主体责任落实,制定年度全面从严治党暨党风廉政工作要点,班子成员、科室负责人全面从严治党主体责任清单,年内组织开展2次党风廉政专题会议。三是持续深入抓好意识形态领域工作,坚持把意识形态工作与党建工作、业务工作同部署、同落实、同检查,定期举办意识形态讲座和专题会议,严格落实班子成员“一岗双责”要求。
(二)加强理论学习。一是完善领学机制,推动党支部集中经常学、党员自觉主动学的机制。二是丰富学习教育形式,开展体验教学、实地观摩,提升学习的针对性和实效性。
(三)抓实作风建设。一是强化廉政风险防控机制建设,进一步全方位、全过程地梳理交易服务过程中可能存在的风险节点,逐项建立了问题清单和防控清单,并对各项风险点进行定期清理,该新增的新增、该删除的删除,确保风险防控常态化、规范化。二是强化对交易过程中心工作人员的日常管理,实行多频次全覆盖的随机效能检查,确保各项工作有序高效开展。三是简化工作流程,确保业务服务便捷、周到。
(四)加强交易现场管理。一是持续做好全流程网上招投标工作,强化对代理机构监督管理、指导和协调。二是完善远程辅助系统和社代项目见证监控功能,建立交易现场管理电子台账,降低评审过程中交易各方风险隐患。三是强力推进异地远程评标系统建设,实现与市级以外交易平台的异地远程评标率。四是强化平台信息化系统管理及安全防护工作,确保信息化系统稳定安全推进。五是落实服务标准化建设,对标对表自治区、市标准化建设要求,进一步细化和规范每个流程环节,确保交易流程更加规范高效、标准化。六是健全项目评标延迟及隔夜评标等有关服务保障措施,深入学习市中心及其他地区经验做法,结合工作实际,制定中心一系列管理方案及其他有关应急预案,确保项目评审工作规范有序完成。七是健全交易登记及见证工作规范,以市中心相关项目进场登记及见证管理规定为核心,进一步完善项目登记及见证“负面清单”,建立健全项目登记及见证发现问题台账,定期进行通报并适时纳入对代理机构的考核范畴。
(五)贯彻实施铸牢中华民族共同体意识主线工作。一是持续推进“第一议题”学习。二是积极围绕铸牢中华民族共同体意识讲好思政党课。三是积极参与市、旗开展的“强国复兴有我”“我和我的祖国”“铸牢中华民族共同体意识”等群众性主题宣传教育活动,组织开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育。
(六)评标区标准化改造。按自治区交易中心评标区标准化要求积极推进工位法评标建设。
(七)全面优化营商环境。一是强化组织保障,形成工作合力。二是开展座谈交流,助企纾困解难。三是畅通沟通渠道,优化营商环境。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度收入、支出预算总计249.28万元,与上年相比收、支预算总计各减少5.77万元,减少2.26%。其中:
(一)收入预算总计249.28万元。包括:
1.本年收入合计249.28万元。
(1)一般公共预算拨款收入249.28万元,与上年相比减少5.77万元,减少2.26%。主要原因一是根据单位整体规划需要,项目经费招投标业务费减少3万元。二是工资保险不再设置上浮值,今年预算较上年减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比减少0万元,增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比减少0万元,增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比减少0万元,增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比减少0万元,增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比减少0万元,增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比减少0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比减少0万元,增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比减少0万元,增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元,增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
(二)支出预算总计249.28万元。包括:
1.本年支出合计249.28万元。
(1)一般公共服务(类)支出210.71万元,主要用于一是单位人员工资福利支出;二是单位正常开展业务的各项支出。与上年相比减少3.42万元,减少1.60%。主要原因是根据单位整体规划需要,项目经费招投标业务费减少3万元。
(2)社会保障和就业支出15.73万元,主要用于单位职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、残疾人保障金等支出。与上年相比减少1.81万元,减少10.32%。主要原因是预算时不再设置上浮值,故今年预算较上年减少。
(3)卫生健康支出8.18万元,主要用于单位职工公务员及基本医疗支出。与上年相比减少0.21万元,减少2.50%。主要原因是预算时不再设置上浮值,故今年预算较上年减少。
(4)住房保障支出14.67万元,主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比减少0.32万元,减少2.13%。主要原因是预算时不再设置上浮值,故今年预算较上年减少。
2.年终结转结余0万元,主要原因是我单位不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度收入预算总计249.28万元,包括本年收入249.28万元,上年结转结余 0万元。其中:
本年一般公共预算收入249.28万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入 0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0 %;
本年其他收入0万元,占0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
图1 收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度支出预算合计249.28万元,其中:
基本支出201.28万元,占80.74%;
项目支出48万元,占19.26%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出 0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2 支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度财政拨款收、支总预算249.28万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少5.77万元,减少2.26%。主要原因一是根据单位整体规划需要,项目经费招投标业务费减少3万元。二是工资保险不再设置上浮值,今年预算较上年减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算249.28万元,与上年相比减少5.77万元,减少2.26%%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为210.71万元,与上年相比减少3.42万元。其中:
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算162.71万元,与上年相比减少0.42万元,减少0.26%。变动原因:虽然上年有部分职工进行岗位调整,工资等应减少,但是今年不再设置上浮值,故整体较上年预算减少。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算48万元,与上年相比减少3万元,减少5.90%。变动原因:根据单位整体规划需要,项目经费招投标业务费减少3万元。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为15.73万元,与上年相比减少1.81万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算15.07万元,与上年相比减少1.41万元,减少2.14%。变动原因:今年不再设置上浮值,故整体较上年预算减少。
2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.66万元,与上年相比减少1.54万元,减少70%。变动原因:根据政策变动,残疾人保障金调整支出功能分类,故预算减少。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为8.18万元,与上年相比减少0.21万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算6.09万元,与上年相比减少2.3万元,减少27.41%。变动原因:今年公务员医疗保险和事业单位医疗保险分别核算,故预算减少。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算2.09万元,与上年相比增加2.09万元,增加100%。变动原因:上年该笔预算计入事业医疗保险核算,今年单独核算。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为14.67万元,与上年相比减少0.32万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算14.67万元,与上年相比减少0.32万元,减少2.13%。变动原因:今年不再设置上浮值,故整体较上年预算减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算201.28万元,其中:
(一)人员经费157.98万元。主要包括:基本工资46.59万元、津贴补贴45.91万元、奖金8.39万元、绩效工资18.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元、职工基本医疗保险缴费6.09万元、公务员医疗补助缴费2.09万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金14.67万元。
(二)公用经费43.31万元。主要包括:办公费1.25万元、手续费0.05万元、水费0.3万元、电费3万元、取暖费6.44万元、物业管理费17.35万元、差旅费1.5万元、工会经费1.5万元、福利费3.32万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用6万元,其他商品和服务支出1.88万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.92万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.92 万元,比上年预算减少0.3万元,减少13.51 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位无因公出国(境)预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0 万元,主要原因我单位无公务用车购置预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出1.92万元,比上年预算增加0万元,主要原因是根据历年实际支出情况确定今年预算。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算减少0.3万元,主要原因是单位也无公务接待费支出,根据实际情况,今年未做该项预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因我单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度预算安排项目3个,项目预算总金额48万元。其中,财政本年拨款金额48万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度机构运行经费预算支出43.31万元,与上年相比增加1.89万元,增长4.56%。主要原因是:一是工会经费和福利费根据工资核定,工资增加相应增加。二是今年残疾人保障金计入其他商品和服务支出中,故预算较上年增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度政府采购支出预算总额35.45万元,其中:拟采购货物支出8.53万元、拟采购工程支出8万元、拟购买服务支出18.92万元。
十三、国有资产占用情况说明
我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车1辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2025年度填报绩效目标的预算项目3个,公开项目3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算48万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王倩 联系电话:18647181787